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廊坊师范学院预算支出管理办法规定(院财字〔2018〕2号)
发布时间:2018年07月04日  发布人:财务处  来源:   点击数:
院财字〔2018〕2号
 
廊坊师范学院
关于印发《预算支出管理办法》的
      
 
各部门,各单位:
《预算支出管理办法》已经学校党委常委会会议研究通过,现印发给你们,请认真遵照执行。
 
 
       廊坊师范学院
                                   2018年6月12日
 
 
预算支出管理办法
 
为切实加强经费管理,加快预算资金支出进度,发挥资金使用效益,促进学校事业发展,防止资金出现滞留现象,根据《河北省教育厅关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快经费支出进度的通知》(冀教财〔2016〕25号)精神,结合我校实际,制定本管理办法。
一、基本原则
专项经费实行“谁使用、谁管理、谁负责”的原则。各经费使用部门、单位承担经费管理的主体责任,对经费预算编制、执行的真实性、合规性、合法性以及资金使用效益负责。各经费使用单位负责人是项目实施、经费支出的责任人。财务处负责预算支出的指导和监督。
二、总体目标
按照省财政厅、教育厅要求,每年项目支出预算执行进度,6月底达到60%以上,10月底达到90%以上,上年度结转的专项经费要在9月底完成支出。
三、管理措施
(一)预算编制阶段
1.项目前期论证。在确定专项项目时,项目执行部门、单位要提前科学谋划,充分论证项目执行环节的难点问题,防止计划不周,导致项目难以实施。学校要根据事业发展规划,按照轻重缓急的顺序确定校内和省级项目。
2.项目预算编制。在编制专项项目的支出预算时,要把支出预算编实编细。国有资产与后勤管理处对专项经费是否报政采预算严格把关,确保预算批复后即可执行,避免出现预算脱离实际不能执行的情况。对应纳入政府采购的支出,要足额编报政府采购预算。
3.填写省报专项论证表。项目执行部门、单位填写专项经费论证表,对完成支出进度作出承诺。
(二)预算执行
1.前期准备。对已申报录入省财政项目库的项目,项目执行部门、单位要提前做好前期准备工作,细化执行方案,确保经费到位后可以及时实施。
2.下达额度通知。省财政厅下达专项经费额度后,财务处向专项经费执行部门、单位下达《额度到账通知单》,相关部门、单位填报《省级专项经费用款计划表》。在申报专项经费时已报详细预算的,抓紧办理其他手续(如政采等手续),尽快实现支出;未报详细预算的,向财务处报详细预算,经部门负责人、分管领导、分管财务领导审批,交财务处添加预算指标后,办理其他手续(如政采等手续),尽快实现支出。
3.专项经费追踪。专项经费执行部门、单位每月底填报《省级专项经费执行情况追踪表》。项目负责人、执行部门或单位负责人签字,加盖部门、单位公章后交财务处。
财务处根据各部门、单位报送的《省级专项经费执行情况追踪表》汇总生成全校《省级专项经费执行情况追踪表》。
4.召开支出进度推进会。财务处每年省报预算批复后召开年度预算布置会,5、9月份分别召开由项目执行部门、单位参加的专项经费支出调度会,督促和推进经费支出。
5.实行预算支出进度通报。按照省财政厅、教育厅要求的支出节点,对6月底、10月底相关部门、单位所负责项目的支出进度情况进行全校通报。
(三)预算执行结果
1.进行专项经费绩效评价
教学专项经费执行《教学经费使用效益评估方案》(院财字〔2018〕1号),其他专项经费参照执行,对专项经费作出绩效评价。
2。各相关部门、单位预算支出进度与其年度考核挂钩。
3.因工作不力导致支出进度缓慢并造成资金损失的,对相关单位负责人或项目负责人追责。
四、本办法由财务处负责解释,自发布之日起施行。
 
附件:1.《省报专项论证表》
2.《省级专项经费执行情况追踪表》
3.《省级专项经费用款计划表》
 
 
 
 
附件1:       **省报专项论证表
项目所属部门(盖章):
金额单位:元
项目名称
 
预算金额
 
项目简介
 
项目可行性论证(项目前期准备、实施计划及时间安排、执行中可能面临的问题及解决措施)
 
当年是否执行完毕承诺
 
部门负责人签字
 
 
 
           
分管领导签字
 
 
 
           


附件2:
**单位**年省级专项经费执行情况追踪表(截至**月底)
项目归属单位(部门)盖章:
单位:元
财务处填写
项目归属单位填写
项目编码
项目名称
年初预算
预算调整
累计支出金额
项目余额
项目实际支出进度
计划支出进度
项目目前进展情况说明
政府采购执行情况
项目负责人
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注中说明未按规定时间节点(6月底60%,10月底90%)或用款计划完成支出的原因。
部门负责人:
项目负责人:
 
附件3:
 
**单位**年省级专项经费用款计划表
 
项目归属单位(部门)盖章:
单位:元
 
 
部门名称
项目编码
项目名称
预算金额
预计5月底累计支出进度(%)
预计6月底累计支出进度(%)
预计9月底累计支出进度(%)
预计10月底累计支出进度(%)
预计12月底累计支出进度(%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:“累计支出进度”为截至当月底项目累计支出占项目预算金额的百分比。
 
部门负责人:                          经手人:
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